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岗位职责: ◆ 负责建立和完善公司内部审计制度,拟订年度审计计划并组织实施财务收支、经营管理及内部控制等审计项目; ◆ 审核会计凭证、账簿、财务报表及相关业务资料,检查会计核算的真实性、准确性、完整性和合规性; ◆ 对预算执行、成本费用、资金管理、资产管理及税务风险等开展审计分析,识别异常事项和潜在风险; ◆ 评估公司内部控制制度设计与执行的有效性,提出切实可行的整改建议并跟踪闭环; ◆ 参与重大投资、采购、合同及工程项目等关键业务环节审计,防范舞弊风险和资产损失; ◆ 配合外部审计、监管检查及专项核查,统筹资料准备、问题沟通和整改反馈; 任职要求: ◆ 会计学、审计学、财务管理等相关专业; ◆ 财务或审计相关实习经验,持有中级会计师、审计师、CPA、ACCA或CIA等证书者优先; ◆ 熟悉企业会计准则、税收法规及内部控制规范,了解高新技术或制造业的成本核算和业务流程; ◆ 能够独立实施审计项目,熟练编制审计底稿和报告,具备数据分析能力,熟练使用Excel及常用财务软件; ◆ 原则性强,逻辑思维严谨,沟通协调及推动整改能力强,能适应必要的出差; ◆ 责任心强,具备良好的职业操守、独立性和保密意识。
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