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联系人:中国船舶集团有限公司-中国船舶集团有限公司第七〇七研究所
联系电话:152****5633
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岗位职责:
1. 参与内部审计、专项检查及相关问题的整改跟踪工作。
2. 负责合同、规章制度及其他法律文件的审核与管理。
3. 开展合规审查、风险识别、法律咨询及风险防范工作。
4. 参与科研项目、财务管理、采购管理、知识产权及劳动用工等相关审计法务工作。
5. 协助处理争议纠纷,完善审计、法务及合规管理制度。
任职要求:
1. 硕士研究生及以上学历,法学、审计学、会计学、财务管理等相关专业。
2. 具备审计、法律、财务或合规管理等相关专业基础。
3. 具有内部审计、合同审核、法律事务、风险管理或合规管理相关经历者优先。
4. 熟悉审计、合同、财务、知识产权及劳动用工等相关法律法规者优先。
5. 通过国家统一法律职业资格考试,或具有审计、会计等相关专业资格者优先。
6. 具有较强的风险意识、分析判断、文字表达和沟通协调能力。
7. 工作严谨,原则性和责任心强,具有良好的职业道德和保密意识。
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3. 具有内部审计、合同审核、法律事务、风险管理或合规管理相关经历者优先。
4. 熟悉审计、合同、财务、知识产权及劳动用工等相关法律法规者优先。
5. 通过国家统一法律职业资格考试,或具有审计、会计等相关专业资格者优先。
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